为进一步贯彻落实党的二十届中央纪委二次全会提出“加强与审计机关协调配合,用好审计监督成果”的要求。集团公司纪委不断健全完善纪检监督贯通协作机制,不断加强与审计部门的有机贯通、相互协调,明确信息沟通、问题移送、措施配合、成果共享机制,推动集团公司纪检监督和审计监督贯通融合形成合力,不断提升党风廉政建设和反腐败成效。
促进力量整合。集团公司纪委以形成监督合力,提高监督效率、强化监督效果为目标。将财务部门、审计法务部门相关负责人推选为纪委委员,通过出席纪委会议,充分发挥职责职能作用,发挥联动优势,形成有效监督合力。
加强信息沟通。通过召开联席会议商讨工作中的重要事项,通报有关问题等形式加强联系交流,构建纪审监督联动长效机制,提升监督合力。集团公司纪委根据监督检查工作需要确定商请协作人员,发挥联席会议机制作用,提升监督工作质效。
问题线索移送。集团公司纪委把审计报告及审计调查结果作为问题线索来源的有效途径,规范问题线索移送,强化沟通配合,信息共享,对一些违纪违法线索,共同研究提出处置方式和应完善的证据材料,做实“纪审”监督,提高线索移送质量。
强化成果运用。集团公司纪委部门和审计部门成果共享,审计部门发现的问题,纪检部门根据结果开展监督执纪问责工作,加强问题整改力度,强化成果运用,形成有机贯通、相互协调、同向发力的良好工作运行机制。